Schließen von Buchhaltungsperioden
Wenn ein Geschäftsjahr vorbei ist, müssen die Perioden, aus denen es besteht, geschlossen werden.
Buchhaltungsperioden schließen:
Wählen Sie das Symbol , geben Sie Buchhaltungsperioden ein und wählen Sie dann die entsprechende Verknüpfung.
Wählen Sie auf der Seite Buchhaltungsperioden die Aktion Jahr auswählen aus.
Sind mehrere Geschäftsjahre offen, wird angenommen, dass das früheste automatisch abgeschlossen werden soll. Ein Mitteilungsfenster wird angezeigt, in dem das zu schließende Jahr angegeben wird und die Konsequenzen erklärt werden.
Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus, um das Jahr zu schließen.
Das Geschäftsjahr ist geschlossen und die Felder Abgeschlossen und Datum gesperrt werden für alle Perioden des Jahres aktiviert. Das Geschäftsjahr kann nicht erneut geöffnet werden und Sie können das Häkchen aus den Feldern Abgeschlossen oder Datum gesperrt nicht mehr entfernen.
Note
Sie können ein Geschäftsjahr erst abschließen, wenn Sie ein neues erstellt haben. Beachten Sie, dass Sie nach dem Abschluss eines Geschäftsjahres das Startdatum des folgenden Geschäftsjahres nicht mehr ändern können.
Auch wenn ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, können hierfür noch Sachposten gebucht werden. In diesen Fällen wird in den Posten vermerkt, dass die Buchung in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr erfolgte, d. h., das Feld Nachbuchung wird mit einem Häkchen versehen.
Nachdem ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, müssen Sie die GuV-Kontennullstellung durchführen und das Ergebnis auf ein Bilanzkonto übertragen lassen. Dies können das jedes Mal wiederholen, wenn Sie in ein abgeschlossenes Geschäftsjahr gebucht haben.
Siehe auch
Schließen der Bücher
Jahresabschlussbuchung buchen
Arbeiten mit Buchhaltungsperioden und Geschäftsjahren
Arbeiten mit Business Central